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Si al momento de cargar una factura aparece este mensaje, significa que
el XML CFDI que se está intentando subir, tiene un error en algún campo y el
sistema no la puede leer.
Se recomienda abrir el XML y checar algunos campos que pueden contener error en la información:
Tipo de Cambio. Este campo debe ser expresado con números, ya que un error común que comenten los proveedores, es poner información de tipo texto.
- Incorrecto:
- Correcto:
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Número Cuenta Pago. Este campo debe ser expresado con números (minimo 4 digitos), ya que un error común que comenten los proveedores, es poner información de tipo texto o poner menos de 4 digitos. ***Nota: En el caso de este campo en especifico, como es un dato opcional, si el proveedor no tiene el dato a colocar se recomienda no colocar el campo.
- Incorrecto:
- Correcto:
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NumCtaPago="2590"
Serie. Este campo debe ser expresado con letras, ya que un error común que comenten los proveedores, es poner información de tipo númerico.
- Incorrecto:
- Serie="45AB"
- Correcto:
- Serie="AB"
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Folio. Este campo debe ser expresado con números, ya que un error común que comenten los proveedores, es poner información de tipo texto.
- Incorrecto:
- Folio="AB45"
- Correcto:
- Folio="45"
Si tu proveedor que generó la factura tiene un error en estos campos, la factura no será aceptada en PACFE y se debe colocar el dato correcto.